为切实防范化解地方政府债务风险,筑牢财政安全运行防线,助力规范地方政府债务管理,金台区审计局在2025年度区级预算执行及其他财政收支审计工作中,将政府债务管理情况作为重点审计内容之一,紧扣债务管控全流程,精准发力、纵深推进。
审计工作开展以来,审计组严格遵循上级关于债务审计的工作要求,立足财政同级审监督职责,聚焦政府债务限额执行、债券资金管理使用、隐性债务风险化解、债务台账动态管理等关键领域,通过查阅债务台账、核对债券发行、核查项目建设资料、比对财政账务数据等方式,全面摸清全区政府债务底数,细致梳理债务管理全流程风险点,重点核查是否存在债券资金沉淀闲置、使用不合规、项目推进滞后等问题,是否存在隐性债务化解不实、管控不到位、违规变相举债等苗头性、倾向性问题。
审计过程中,审计组坚持边审计、边研判、边提醒,对审计发现的债务管理薄弱环节、潜在风险隐患等问题,及时与财政部门沟通对接,反馈问题线索,提出初步整改建议,推动问题立行立改,切实把风险化解在萌芽状态。同时,注重厘清债务管理责任边界,深入分析问题产生的根源,为后续形成完整审计结论、提出针对性审计建议夯实基础,确保审计监督精准有效。
下一步,审计组将持续加大债务审计力度,深化审计核查深度,紧盯问题整改落实,严把债务风险关口,全面客观反映全区政府债务管理的真实情况,推动健全债务常态化监管机制,规范债券资金使用效益,为地方财政经济平稳健康运行提供有力审计保障。